一、 *采购人名称: ******学校
二、 *履约供应商名称: 贵阳云岩品联文具经营部
三、 *采购项目编号: ************111
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学校
六、 *验收日期: 2025年7月24日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 LL201 纸杯 防滑三层加厚波纹 红色 50只/包 60 600.0 得力/deliLL201 验收通过 2 晨光 APYKG262 草稿纸 10 25.0 晨光/M&GAPYKG262 验收通过 3 晨光 ARP41801 直液中性笔 12支/盒 50 1800.0 晨光/M&GARP41801 验收通过 4 得力 8553 彩色长尾夹 32mm 30 360.0 得力/deli8553 验收通过 5 得力 7084-2B 素描绘图铅笔 30 240.0 得力/deli7084-2B 验收通过 6 晨光 AWG97048 高透50ml胶水 100 200.0 晨光/M&GAWG97048 验收通过 7 得力 33771 警示胶带 30 450.0 得力/deli33771 验收通过 8 得力 5684 档案盒 60 852.0 得力/deli5684 验收通过 9 得力 8553S 彩色长尾夹 24只32mm 50 400.0 得力/deli8553S 验收通过 10 得力 5683 档案盒 55mm 100 900.0 得力/deli5683 验收通过 11 得力 33427 120只15mm彩色长尾夹票夹 6#小号金属燕尾夹票据文件夹子 办公用品 100 1100.0 得力/deli33427 验收通过 12 得力 30044 封箱胶带/家庭低噪胶带 48mm*100m*60μm 1卷装 带切割器 透明 20 300.0 得力/deli30044 验收通过 13 得力 5501 10只A4加厚透明文件袋 按扣资料袋 防水档案袋公文袋 办公用品 20 300.0 得力/deli5501 验收通过 14 李字 LZ04 蚊香/蚊香液 120 600.0 李字LZ04 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 陆光成
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